116 Resultado de Solicitação 19.877.178/0001 43 - em: 31/05/2025
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40 - Ano XCIV• NÀ 142 Nº 011/2017 OBJETO: Fornecimento de 4.000 garrafões de água mineral acondicionado em garrafões de polipropileno, com capacidade de 19,5 a 20 litros cada garrafão, de forma parcelada para atender as necessidades desta autarquia estadual no edifício sede do der/pe, localizado na Avenida Cruz Cabugá, nº 1033, Santo Amaro, Recife/PE e no Parque Rodoviário, situado na Avenida Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, PRAZO DE VIGÊNCIA: 465 dias, a par
DIÁRIO OFICIAL Nº 34.137 37 Segunda-feira, 09 DE MARÇO DE 2020 4 Conjunto para CEC Neonatal, contendo: - Kit Cânulas Neonatal - Reservatório Venoso 500 - Conjunto de tubos de CEC, com linha arterial de 3/16, linhas aspiradoras de 3/16, tubo para oxigênio de 1/4 com filtro de gases, e linha venosa dupla de 3/16 cada. - Oxigenador de Membrana, com entrada venosa 3/16, saída arterial de 3/16, com conexão para sensor de temperatura, entrada de gás de 1/4, entrada e saída de ág
DIÁRIO OFICIAL Nº 33648 65 Terça-feira, 03 DE JULHO DE 2018 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/FHCGV/2018 Ata de Registro de Preços Nº 57/2018, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 34/FHCGV/2018, Processo nº 44376/2018, homologado pela Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em 18/06/2018. OBJETO: Registro de Preços para aquisição eventual de Medicamentos sujeitos à Controle Especial e Anestésicos para atender a nec
DIÁRIO OFICIAL Nº 33673 19 Segunda-feira, 06 DE AGOSTO DE 2018 Período: 06 a 10.08.2018. Nº de Diárias: 4,5 (Quatro e meia). Origem: Conceição do Araguaia-Pa. Destino: Pau D’arco. Objetivo: Conduzir técnicos deste 12ºCRS/SESPA que irá realizar capacitação de teste rápido HIV/Sífilis e Hepatites Virais. Ordenado de Despesa: Herbeti Donizete Clemente. Protocolo: 345647 HOSPITAL OPHIR LOYOLA . TERMO ADITIVO A CONTRATO . 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 097/20
DIÁRIO OFICIAL Nº 34104 25 Sexta-feira, 31 DE JANEIRO DE 2020 Contrato Nº: 116 Exercício: 2019 Classificação do objeto: Outros Objeto: Prestação de serviços de processamento e emissão de extratos de contas vinculadas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, referentes à carteira do Banco do Estado do Pará Valor Total: R$-20.594,40 (Vinte mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) Data de Assinatura: 22.01.2020 Vigência: 22.01.2020 a 21.01.2025
Quarta-feira, 15 DE ABRIL DE 2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 1ª REGIONAL . TERMO DE HOMOLOGAÇÃO . Homologação O Diretor do 1° Centro Regional de Saúde no uso de suas atribuições legais Resolve: 1-Com base no, Artigo 9° inciso V do Decreto Estadual n° 2.069 de 20 de Fevereiro de 2006: 1.1) Homologar o Pregão Eletrônico nº 03/2020 – Contratação de Empresa para FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROJETO REABILITAR PARA A UNIDADE DE REFERÊNCIA DR. MARCELLO
26 DIÁRIO OFICIAL Nº 34108 CENTRO REGIONAL/ DAS-3, no período de 03.02.2020 a 03.03.2020, em substituição ao titular ACLEO ÂNGELO RODRIGUES DA POSSA, matrícula nº 5905179/2, que se encontrará em gozo de Férias Regulamentares. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE, GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 30.01.2020. ALBERTO BELTRAME SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA. Protocolo: 520432 PORTARIA COLETIVA Nº 0039 DE 31 DE JANEIRO DE 2020 O Secretário Adjunto
DIÁRIO OFICIAL Nº 33715 25 Sexta-feira, 05 DE OUTUBRO DE 2018 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2018/FHCGV Ata de Registro de Preços nº 115/2018, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 03/2018/FHCGV, Processo nº 376021/2017, homologado pela Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em 25/09/2018. OBJETO: Registro de Preços para aquisição eventual de Produtos para Hemodiálise para atender a necessidad
DIÁRIO OFICIAL Nº 33749 21 Quinta-feira, 29 DE NOVEMBRO DE 2018 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2018NE02522 Valor: R$ 11.306,60 Data de emissão: 23/11/2018 Processo nº 2018/199157 Origem: Pregão Eletrônico nº 113/2018 Objeto: Aquisição de Dietas Enterais e Suplementos Nutricionais para um período 12 meses Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA CNPJ: 12.401.269-0001/69 Ordenador de Despesa: LUIZ CL�
24 DIÁRIO OFICIAL Nº 33667 Sexta-feira, 27 DE JULHO DE 2018 CONTRATO: 321/2018 Exercício: 2018 Objeto: Compra Produtos de Nutrição Enteral. Valor: R$ 236.836,20 Data de Assinatura: 19/07/2018 Vigência: 19/07/2018 a 19/07/2019 Pregão Eletrônico nº 018/2018/FSCMP Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte de Recurso: 0103, 0269, 0669, 0269003264, 0669003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962 e 0669006962; Elemento de Despesa: 339030; Contratado: NUTRIXX SUPLEMEN